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2024年招商银行总行审计部社会招聘启事(12.16)

2024-12-16 14:44:00 来源:招商银行

审计检查岗(审计部本部)内控合规类
基础信息
所属机构:审计部
工作地点: 深圳
截止时间:2025-03-13
岗位职责
1.开展对口业务条线或管理领域审计检查,审计检查领域包括不限于:公司金融、零售金融、投行与金融市场、同业金融、财务运营、信息科技、资本管理与全面风险管理、银行业附属公司业务、法人公司治理等;
2.组织推动审计整改工作,开展审计发现整改跟踪验证;
3.实施审计项目管理与质量控制工作;
4.撰写部门各类综合性材料,办理部门综合性事务。
岗位要求
1.大学本科(含)以上学历;
2.熟悉商业银行与银行业附属公司的业务经营、内控与风险管理主要政策、制度、流程和产品;
3.三年(含)以上银行、金融或审计从业经历,从事过内外部审计、纪检监察、内控合规、风险管理等工作优先;
4.具备CPA、CIA、律师执业资格者优先;能够运用SQL、PYTHON等工具进行数据分析者优先;
5.具有较强的文字表达能力,能够高质量撰写工作方案、工作通知及专题报告等;
6.具有较强的沟通协调能力和工作推动能力,善于处理多头、复杂及紧急的工作任务;
7.具备良好的职业道德、工作责任心和团队协作精神,能够根据工作需要出差。
审计检查岗(审计部 武汉 分部)内控合规类
基础信息
所属机构:审计部
工作地点:武汉市
截止时间:2025-03-13
岗位职责
1.根据审计项目需求,开展各业务条线或管理领域审计检查,包括分析被审计单位业务经营、风险管理和内部控制情况,研究相关政策、制度、流程及系统,出具分析评价报告;审计检查领域包括不限于:公司金融、零售金融、投行与金融市场、同业金融、财务运营、信息科技、资本管理与全面风险管理、银行业附属公司业务、法人公司治理等;
2.研究商业银行集团视角下不同维度的业务经营管理、内控与风险管理重点领域,跟踪国家经济金融政策与监管关注事项、分析业务发展趋势,开展风险前瞻性研判,参与制订年度审计重点;
3.组织、参与审计项目,开展业务检查,揭示问题和不足,出具审计意见;
4.开展对审计发现问题的整改跟踪验证,督促被审计单位落实整改;
5.研究业务数据,应用、建设数字化审计工具;
6.开展审计基础工作,总结运用审计成果,包括但不限于提炼审计方法、编制检查手册及案例,组织参与课题研究、专业培训等;
岗位要求
1.大学本科(含)以上学历;
2.熟悉商业银行业务经营、内控与风险管理主要政策、制度、流程和产品;
3.三年(含)以上银行、金融或审计从业经历,从事过内外部审计、纪检监察、内控合规、风险管理等工作优先;
4.具备CPA、CIA、律师执业资格者优先;能够运用SQL、PYTHON等工具进行数据分析者优先;
5.具有较强的文字表达能力,能够高质量撰写工作方案、工作通知及专题报告等;
6.具有较强的沟通协调能力和工作推动能力,善于处理多头、复杂及紧急的工作任务;
7.具备良好的职业道德、工作责任心和团队协作精神,能够根据工作需要出差

原标题:招商银行
文章来源:https://career.cmbchina.com/positionlist/48E013CF-A9DE-4FA4-9CEE-4967B162CAEF

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